湘潭發(fā)電公司監(jiān)審部組織學(xué)習(xí)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》

作者:謝志蓮 發(fā)布時間:2018-03-05   來源:中國電力網(wǎng)

本網(wǎng)訊  近日,監(jiān)審部組織審計人員學(xué)習(xí)國家審計署1月12日頒發(fā)的《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》。

該《規(guī)定》是為加強(qiáng)內(nèi)部審計工作、建立健全內(nèi)部審計制度、提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量、充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用而制訂的,并從內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和人員管理、內(nèi)部審計職責(zé)權(quán)限和程序、審計結(jié)果運用、對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督、責(zé)任追究等方面對內(nèi)部審計工作作出要求,要求審計人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)、該《規(guī)定》和內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密,不得參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計職責(zé)的工作。

該《規(guī)定》自2018年3月1日起施行,對開展實際工作有指導(dǎo)意義。在場審計人員表示,通過學(xué)習(xí),一定忠于職守、堅持原則、認(rèn)真履職,對公司財政財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,為促進(jìn)公司完善治理、實現(xiàn)公司目標(biāo)作出自己應(yīng)有貢獻(xiàn)!

      關(guān)鍵詞: 湘潭發(fā)電


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