本網(wǎng)訊(鐘云龍)11月11日,三峽集團召開黨組審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,審議內(nèi)部審計報告,聽取了三峽集團2021年1月至10月審計工作情況匯報、整改檢查情況報告。三峽集團黨組書記、董事長、黨組審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長雷鳴山主持會議并講話,總經(jīng)理、黨組副書記韓君,黨組成員、總會計師曾義等領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加會議;審計署企業(yè)審計一局副局長錢纓到會指導(dǎo)。
攝影:李時宇
會議肯定了三峽集團2021年內(nèi)部審計工作取得的成績。會議認為,三峽集團內(nèi)部審計工作始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),較好地把握了“經(jīng)濟體檢”新時代審計職責(zé)定位,通過加強對境內(nèi)外生產(chǎn)經(jīng)營重點領(lǐng)域、高風(fēng)險業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,尋找到三峽集團管理中的薄弱環(huán)節(jié)和發(fā)展中的風(fēng)險隱患,在促進完善內(nèi)部治理、提升發(fā)展質(zhì)量、推動深化改革、促進反腐倡廉方面發(fā)揮了積極作用。
會議要求,要繼續(xù)高質(zhì)量抓好三峽集團內(nèi)部審計工作,積極貫徹落實國資委《關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》,加快完善內(nèi)部審計管理體制機制,進一步壓實各級內(nèi)部審計監(jiān)督主體責(zé)任,加強內(nèi)部審計組織機構(gòu)和人才隊伍建設(shè),提高審計監(jiān)督能力,提升審計工作質(zhì)量,實現(xiàn)有重點、有深度、有成效的審計監(jiān)督全覆蓋,努力構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的內(nèi)部審計監(jiān)督體系。
會議指出,要加強審計監(jiān)督、巡視監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、法律監(jiān)督等內(nèi)部監(jiān)督的協(xié)同配合,打造監(jiān)督資源集中、監(jiān)督體系完善、職責(zé)分工明確、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有效、信息共享暢通的“大監(jiān)督”工作體系,形成監(jiān)督合力。
會議強調(diào),要著力打通審計監(jiān)督“最后一公里”。各部門、單位要提高政治站位,積極落實審計整改責(zé)任,推動加強管理、完善制度、深化改革。審計部門要加強審計整改的監(jiān)督檢查,按照“三不放過”的原則嚴格“銷號”管理,確保事事有著落、條條見成效,加大對審計查出問題整改不力的追責(zé)問責(zé)力度,提升審計監(jiān)督效能。
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